Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Wybrane dla Ciebie
Opublikowano

Z jednej strony czytając forum to przecież każdemu będącemu na vacie zostaje dobra pensja z zwrotu VAT a w pewnym momencie chcą odliczać kilka złotych z niepewnych kosztów.

Opublikowano
12 godzin temu, Sadek napisał:

Z jednej strony czytając forum to przecież każdemu będącemu na vacie zostaje dobra pensja z zwrotu VAT a w pewnym momencie chcą odliczać kilka złotych z niepewnych kosztów.

Dziwne mam gospodarstwo kika średnich krajowych i gdyby nie zwroty za zakup środków trwałych , to bym zrezygnował , a większości na forum podobno nic nie zostaje na inwestowanie

Opublikowano
Dnia 13.01.2024 o 18:49, mysza103 napisał:

Mając 30 ha masz 3600 limitu . Przejeżdżając samochodem z 20-30 tys rocznie spalisz 2,5 tys litrów,  to za skarby świata nie obrobisz30 ha na 1100 litrach do tego ciężkiej gleby , a jak jeszcze w tych 30 ha jest z 10 co dzierzawisz , to ten limit ci nawet nie wystarczy na paliwo do samochodu 

Jak pójdziesz do US  to ci tak powiedzą,  ale to jest tak jak niektórzy mówią  że nie można sprzedać np ciągnika na umowę  kupna- sprzedaży będąc na VAT,  i pytając się w US  tak ci powiedzą,  co nie znaczy że tak nie można sprzedać,  co jest oczywiście nie prawdą  , i jeśli taki ciągnik czy inna maszyna była kupiona przed wejściem na VAT to można nią legalnie sprzedać  na umowę kupna- sprzedaży,  a nie na fakturę  VAT 

Ważne jest kiedy ta maszyna przed przejściem na WAT była kupiona , bo przepis mówi że możesz sprzedać na umowę kupna sprzedaży ale musi maszyna byc kupiona przed  okresem w którym [ nie musisz odliczać WAT   ] ale   masz możliwość taką  że odliczasz wat za np ciagnik który kupiłeś 4 lata przed przejściem na WAT

Jeżeli kupiłeś traktor 5 lat przed przejściem na zasady ogólne WAT i nie odliczałeś  za remont jego podnosząc wartość o 30 %  to taki traktor możesz sprzedać  na umowę

Natomiast jeżeli kupiłeś traktor 4 lata przed przejściem na WAT to traktor musi iść na fakturę i nie ważne czy odliczałeś częściowy WAT na niego czy nie

miwigos o jakim ty mówisz  majatek prywatny będąc na WAT

4 godziny temu, spwrp napisał:

@marjanmeme ja dwa lata temu bramy i całe ogrodzenie odliczyłem 100% Nikt nie pytał po co i dlaczego, przecież to oczywiste że firma może mieć a nawet musi mieć ogrodzenie i bramę😉

w niektórych firmach jest po kilkadziesiąt bram i ogrodzeń i firmy  też nie pytają do ilu sztuk maja odliczać , natomiast w razie kontroli pasowałoby się wytłumaczyć co  gdzie kiedy i po co , podobnie jest u ciebie odliczyłeś bramę , bo tak uważałeś ale w razie kontroli jak by to ogrodzenie służyło gospodarstwu i na cele prywatne to by penie ze  100 % zwrotem był problem

Opublikowano
5 godzin temu, spwrp napisał:

@marjanmeme ja dwa lata temu bramy i całe ogrodzenie odliczyłem 100% Nikt nie pytał po co i dlaczego, przecież to oczywiste że firma może mieć a nawet musi mieć ogrodzenie i bramę😉

Miałeś kontrolę z us po odliczeniu? Dopiero wtedy mogą zapytać, a ty uzasadnić.

Opublikowano
45 minut temu, Stach123 napisał:

 

w niektórych firmach jest po kilkadziesiąt bram i ogrodzeń i firmy  też nie pytają do ilu sztuk maja odliczać , natomiast w razie kontroli pasowałoby się wytłumaczyć co  gdzie kiedy i po co , podobnie jest u ciebie odliczyłeś bramę , bo tak uważałeś ale w razie kontroli jak by to ogrodzenie służyło gospodarstwu i na cele prywatne to by penie ze  100 % zwrotem był problem

Dokładnie.

Jeżeli jest sensowne wytłumaczenie  to i prezerwatywy można odliczyć tylko trzeba mieć dobre argumenty w razie kontroli 🤣🤣🤣.

  • Like 1
Opublikowano

@Stach123, @jacek1296, @przemol87 Kontroli faktycznie nie miałem ale księgowa słusznie zasugerowała by w jej przypadku grzecznie acz stanowczo tłumaczyć że mnie nikt nie ukradnie, rodziny raczej też a sprzęty i narzędzia które mam ukraść mogą. Ogrodzenie, brama może to utrudnić, a nawet uniemożliwić... brzmi to nawet logicznie i trudno się z tym tłumaczeniem nie zgodzić😉

  • Like 1
Opublikowano

@jacek1296Poniosłem ten "koszt" po to by chronić zasoby firmy a nie prywatne. Idąc twoim tokiem rozumowania, gdy budowałem chlewnie nie powinienem odliczać 100%VAT-u bo na zimę  w magazynie trzymam kwiatki żony, rowery dzieci itd.🤔

Opublikowano

Podatnik sam decyduje co ma odliczyć a co nie , a US może albo nie musi się z tym zgodzić

jak się zgodzi to płaci jak nie to żąda uzasadnienia , jak logiczne to przyjmuje do wiadomości , jak nie to musi uzasadnić logicznie

na przykładzie tego ogrodzenia to tak  , jeżeli nie wymagasz ochrony ty i rodzina to po co ogrodziłeś dom ???  trzeba było ogrodzić samo gospodarstwo

rozsadnie by było odliczyć 50 % i dodatkowo z pozostałych 50 % połowę ze względu na to że w domu prowadzisz biuro a więc 75 % watu z ogrodzenia do zwrotu

Opublikowano

Panowie i Panie!! tak całkowicie poważnie wam powiem, że dla mnie najlepiej gdybyście zawsze odliczali całe 0% VAT-u, dla US zawsze bylibyście nie do ruszenia... a kasy zostałoby więcej w budżecie dla mnie😁

Opublikowano
Dnia 14.01.2024 o 10:20, mysza103 napisał:

Pytanie Czytelnika: Jestem podatnikiem czynnym VAT od 11 lat. Przechodząc na VAT, miałem w gospodarstwie 2 ciągniki i wiele innych maszyn. Teraz chciałbym sprzedać jeden ciągnik sąsiadowi, który jest ryczałtowcem. Czy koniecznie muszę wystawić w takim przypadku fakturę VAT?

 
 
 

Zobacz także: Kiedy nabywcę chroni rękojmia? Zakres rękojmi, prawa i obowiązki

Co do zasady zbycie środka trwałego (towaru) wykorzystywanego dla celów sprzedaży opodatkowanej powinno się odbyć na podstawie faktury VAT ze stawką 23%. Od tej reguły może być zastosowany wyjątek na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT 2. Przez dostawę towarów (…) rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstw, – jeżeli podatnikowi przysługiwało w całości lub w części prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów, lub ich części składowych.

Zatem, aby ominąć obowiązek wystawienia faktury VAT, należy sprawdzić, czy przysługiwało nam prawo do odliczenia VAT przy nabyciu środka, a jeśli tak – należy taki środek przesunąć (przenieść) z ewidencji środków trwałych VAT do majątku osobistego.

W analizowanym przypadku ciągnika nabytego przed wejściem na VAT podatnik nie miał takiego prawa, zatem może ten ciągnik wykreślić z ewidencji (jeśli ją prowadzi – bo formalnie takiego obowiązku nie ma), a następnie już od następnego dnia jako majątek osobisty może być zbyty na podstawie umowy kupna-sprzedaży. Jeśli jednak taki ciągnik w okresie wykorzystywania dla celów sprzedaży opodatkowanej był poddany remontowi, który zwiększył jego wartość początkową o co najmniej 30%, w momencie przekazywania do majątku osobistego należy odprowadzić odliczony od takiego remontu VAT.

 

 

Ja też nie prowadzę rejestru środków trwałych 

 

Dnia 14.01.2024 o 09:23, miwigos napisał:

Po co prowadzicie rejestr środków trwałych niema takiego obowiązku, 

Procedura tak jak pisałem , tez tak sprzedałem traktor

Po wycofaniu środka trwałego na cele prywatne po okresie amortyzacji (czyli w rolnictwie 'amortyzacja vatu') możemy go sprzedać po upływie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu w którym został przekazany na cele prywatne. Inaczej płacimy dochodowy. Jeżeli nie wykażemy, to us ma 5 lat na odkopanie sprawy od daty sprzedaży. Spokojnych nocy życzę.

I to samo przy rezygnacji z vat.

Dnia 13.01.2024 o 09:14, miwigos napisał:

Taka sielanka niemożliwa , to nie sprzedam zoża rok ,tylko po następnych żniwach , a środków ochrony roślin , nawozów , paliwa  kupie na 3 lata, przy gospodarstwie100-200 ha wiesz ile to idzie zarobić

Bierz pod uwagę rok 2023, w którym sprzedaż od rolnika była na 0%. Faktur sprzdażowych gotówkowych mógł sobie napykać do woli, a środki zakupione w 2023 zostały wykorzystane. Jeżeli kolega nic nie zwraca do us to ma dobrą księgową co ma łeb na karku i był to dobry czas do powrotu na ryczałt. W normalnym roku zakupy poza środkami trwałymi amortyzaujemy za 12mcy wstecz.

Opublikowano
5 minut temu, toooomaszewski napisał:

 

Po wycofaniu środka trwałego na cele prywatne po okresie amortyzacji (czyli w rolnictwie 'amortyzacja vatu') możemy go sprzedać po upływie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu w którym został przekazany na cele prywatne. Inaczej płacimy dochodowy. Jeżeli nie wykażemy, to us ma 5 lat na odkopanie sprawy od daty sprzedaży. Spokojnych nocy życzę.

I to samo przy rezygnacji z vat.

Po jakim okresie amortyzacji ? Ciągnik był kupiony jak byłem na ryczałcie,  i po kupnie tego ciągnika na ryczałcie byłem jeszcze 7 lat , dopiero przeszedłem na VAT    i wówczas od tego ciągnika nie miałem możliwości odliczenia Vat-u,  bo po przejściu na VAT  jest bodajże 3 al o 4 lata że się możesz cofnąć i odliczyć VAT  od środków trwałych które kupiłeś przed przejściem na vat,  a jeśli były kupione wcześniej to nie ma możliwości odliczenia Vat-u,  i tym samym możesz to sprzedać na umowę 

Opublikowano

Od wejścia na vat możesz odliczyć zakupy za 3 miesiące wstecz.

Jeżeli ten ciągnik wykorzystywałeś w produkcji, kupowałeś na niego paliwo, części to z automatu wchodzi jako środek trwały, i nawet jak go kupiłeś na ryczałcie, to przy sprzedaży odprowadzasz podatek vat, a po przepisaniu go na majątek odrębny 6 lat od dnia przepisania by uniknąć dochodowego. Jedyna sugestia, to przy kontroli us iść w zaparte, że ten ciągnik stanowił Twój majątek osobisty i h*y, w co wątpię, że tak było, bo przy pierwszej kontroli po przejściu na vat przedstawiając faktury zakupowe na olej napędowy chcą dowód rejestracyjny pojazdu na który odliczasz paliwko. 

Do tego ciągnik jest pojazdem rejestrowalnym, czyli przy sprzedaży idąc do wydziału komunikacji dane idą w system, do którego ma wgląd też us po numerze nadwozia.

Opublikowano (edytowane)
13 godzin temu, toooomaszewski napisał:

 

Bierz pod uwagę rok 2023, w którym sprzedaż od rolnika była na 0%. Faktur sprzdażowych gotówkowych mógł sobie napykać do woli, a środki zakupione w 2023 zostały wykorzystane. Jeżeli kolega nic nie zwraca do us to ma dobrą księgową co ma łeb na karku i był to dobry czas do powrotu na ryczałt. W normalnym roku zakupy poza środkami trwałymi amortyzaujemy za 12mcy wstecz.

Korekty VAT dokonujemy od zakupionych do 12 miesięcy wstecz środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, których cena zakupu była mniejsza niż 15 tysięcy zł oraz od wyposażenia. Od towarów, materiałów, surowców nie sprzedanych lub niewykorzystanych (nawozy, paliwo) niezależnie od daty zakupu.

Edytowane przez DrVVall
  • Like 1
Opublikowano (edytowane)

toooomaszewTi

Toooooooooooooomaszewski, ma sobie wypisać lewe faktury bo vat 0% , niestety musi kupić kase fiskalną , jak wystawi na vatowca , to może się wydać ,vatowiec się nie zgodzi by na niego wystawiać lewe faktury

Edytowane przez miwigos
Opublikowano

Co ma kasa fiskalna do wyjścia z vatu i wyzerowania stanów magazynowych. Zasięgnij opinii kiedy i dla kogo jest wymagana kasa i od jakich wartości. Kilka stron do tyłu pisali tu inni użytkownicy o wystawieniu jakiejkolwiek faktury sprzedażowej, by uzyskać zwrot. Myślisz, że po co pisiory znieśli vat na żywność, w tym pszenicę, kukurydzę, a później ciągnęli tonami z ukrainy. Ile gospodarstw było słupami, by ta pszenica stała się polską pszenicą.

1 godzinę temu, DrVVall napisał:

Korekty VAT dokonujemy od zakupionych do 12 miesięcy wstecz środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, których cena zakupu była mniejsza niż 15 tysięcy zł oraz od wyposażenia. Od towarów, materiałów, surowców nie sprzedanych lub niewykorzystanych (nawozy, paliwo) niezależnie od daty zakupu.

Dokładnie, korekta vat, ja to błędnie w swoim słowniku nazywam 'amortyzacją vat'. 👍

Z tym że środki trwałe korekta 5 lat od zakupu, budowlanka 10, a wszystko co poniżej 15 tyś. w zakupie do 12 miesięcy. Jeżeli płody były sprzedane przed wyjściem z vat i są na to dokumenty, to i środki wykorzystane do ich produkcji nie powinny mieć korekty.

Opublikowano

limit 20 000 sprzedaży obowiązuje watowca w roku przy  sprzedaży dla ryczałtowca i podmiotu nie   WATOWCA  to co sobie napykasz TOMASZEWSKI ??? po tym limicie kasa obowiązkowa

moim zdaniem przy wychodzeniu z WAT remanent  obowiązkowy

  • Thanks 1
Opublikowano

Jakieś potwierdzenie na to, że należy dokonać korekty VAT od środków do produkcji których nie masz na stanie?

"Jeżeli płody były sprzedane przed wyjściem z vat i są na to dokumenty, to i środki wykorzystane do ich produkcji nie powinny mieć korekty."  To się chyba rozumie samo przez się.

 

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Podobna zawartość

    • Przez MICH4Ł
      Witam. Chciałbym zacząć coś działać z usługami rolniczymi. Podpowie ktoś coś czy warto w to wchodzić, od czego zacząć i na co teraz jest zapotrzebowanie? Z góry dzięki za odpowiedź.
    • Przez przemoK92
      Szukam takiego koła kompletnego otwór na piastę 10 cm nigdzie nie mogę znaleźć 


    • Przez matt55
      Przeszukuję Internety, a że przepisy lubią się zmieniać i w Internecie są różne wersje, to wolę się upewnić.
      Czy będąc rolnikiem: (ubezpieczenie w KRUS, ponad 1 ha przeliczeniowego, rejestracja jako producent rolny, opłacam podatek rolny, działy specjalnej produkcji rolnej mnie nie obowiązują) muszę gdzieś prowadzić rejestr dochodu?
      Planuję sprzedaż roślin wyprodukowanych u siebie na gospodarstwie.
      Wiem, że muszę zgłosić w PIORiN, dawać paszporty itd. Chodzi mi stricke jak to wygląda jeśli chodzi o podatek.
      Nikt nie przyczepi się jak będę sprzedawał online i będę miał przelewy na konto?
      Tak samo sytuacja wygląda jak sprzedam zborze? Też nie ma z tego podatku? Jest jakiś limit?
    • Przez atom2
      Jak w tytule.

      Kogo polecacie? Z kim warto podjac wspolprace ? 

      Szukam kogos kto bedzie prowadzic VAT.
    • Przez Mateooo952
      Witam, jestem rolnikiem opłacającym KRUS, w moim gospodarstwie sadowniczym zatrudniłem 1 pracownika na umowę zlecenie w ZUS. Czy nie stracę możliwości pozostania w KRUS i przeniosą mnie do ZUS ? Czy składki na ubezpieczenia będę musiał odprowadzać zarówno jako pracodawca jak i za pracownika ? Jakie to są w przybliżeniu koszty ? 
      Pozdrawiam 
×
×
  • Dodaj nową pozycję...
v