Mam pytanie odnośnie faktury korygującej a w zasadzie jej wpisywania w deklaracje vat 7.
Nabycia pozostałe 26 tyś netto, vat 8% 2080zł, faktura korekta 13800 netto, vat 23% 3174. Czyli wychodzi vat -1094zł.
Czy w takim przypadku w deklaracje vat 7 D2 poz. 46 mam wpisać kwotę na minusie?